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深入審計(jì) 發(fā)揮內(nèi)審優(yōu)勢(shì)

2008-12-03 13:40:00 返回列表

 集團(tuán)審計(jì)部門組成的審計(jì)隊(duì)伍常年對(duì)所屬獨(dú)立核算的全資子公司、聯(lián)營(yíng)公司進(jìn)行審計(jì),審查財(cái)務(wù)收支,檢查財(cái)稅法規(guī)和公司內(nèi)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求,并報(bào)告集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。年終進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì),根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告,必要時(shí)出具管理建議書,對(duì)分公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況作出比較全面的反映評(píng)價(jià),并對(duì)于公司會(huì)計(jì)信息及報(bào)表的真實(shí)可靠度進(jìn)行印證,為集團(tuán)公司考核子公司會(huì)計(jì)主管提供參考,也為外部審計(jì)提供了大量基礎(chǔ)材料,集團(tuán)公司部根據(jù)內(nèi)審和注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的結(jié)果確認(rèn)各單位及其經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)成果,評(píng)價(jià)資產(chǎn)保值增值程度,兌現(xiàn)有關(guān)獎(jiǎng)罰條款。

為充分發(fā)揮內(nèi)審優(yōu)勢(shì),集團(tuán)母公司首先是明確母公司對(duì)子公司內(nèi)部審計(jì)的定位。母公司決策管理層充分重視,按照現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的理念、組織制度和要求賦予內(nèi)部審計(jì)職能定位,有效地發(fā)揮內(nèi)審人員的職責(zé)作用。審計(jì)工作的重點(diǎn)也逐漸轉(zhuǎn)向?yàn)樽庸痉?wù),使審計(jì)者逐步成為被審計(jì)者的合作伙伴,攜手檢查問(wèn)題,提高經(jīng)營(yíng)管理水平的局面。 其次是將內(nèi)審的重點(diǎn)放在內(nèi)部控制和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的審計(jì),加大了內(nèi)審部門的責(zé)任,使高層次的管理人才進(jìn)入審計(jì),并借助有關(guān)職能部門的財(cái)務(wù)人員、管理人員、工程技術(shù)人員和其他專業(yè)人員的幫助,以確保內(nèi)審工作的質(zhì)量。最后是規(guī)范審計(jì)程序,提高內(nèi)審效率。

目前,為深入審計(jì),充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)審優(yōu)勢(shì),審計(jì)部由原來(lái)的帳冊(cè)報(bào)表審計(jì)發(fā)展到進(jìn)一步實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),審計(jì)人員先后出差到衢州建華工業(yè)園,對(duì)衢州南杭、衢州建華東旭等子公司的審計(jì)和武漢建華友聯(lián)金屬材料、建華金屬材料等公司進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)范圍也拓展到與財(cái)務(wù)管理息息相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)物流一線,并結(jié)合與子公司各個(gè)部門人員的溝通以及具體生產(chǎn)工藝流程、企業(yè)整體物流運(yùn)轉(zhuǎn)模式的詢問(wèn),實(shí)地了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,獲取第一手財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

通過(guò)這一系列加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的舉措,集團(tuán)公司將比之前更深入了解到所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況,更直觀的感知企業(yè)運(yùn)行的狀態(tài),核實(shí)資產(chǎn)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

 

                    (張  洪)

 

 


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